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紅河州第二人民醫院2018年部門預算公開

發表時間:2018-03-29 15:58:43

 

第一部分 紅河州第二人民醫院概況
 
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
紅河州第二人民醫院是一所由政府舉辦的集醫療、保健、康複、精神衛生爲一體的以精神專科爲主並開展綜合科服務的州級醫院,主要擔負紅河州及相鄰地區(文山、玉溪)的精神疾病和心理障礙的防治任務。
(二)機構設置情況
醫院分綜合科、精神科兩地管理。設有19個一級臨床科室,9個醫技科室。兩院區采取集中管理、財務統一核算的經營方式。
(三)主要工作
2018年主要工作
1、積極穩妥推進城市公立醫院改革。
2、加強質量建設,提升醫院綜合實力。
1)進一步完善醫療質量管理,保障醫療安全;
2)進一步完善護理質量管理;
3)進一步加強“三基”培訓暨應急演練;
4)加強醫院感染管理及艾滋病防治工作。
3、繼續以重點專科建設爲抓手,打造醫院專科特色。
4、加強人才培養,提高科教研水平。
5、實施精細化管理,完善績效分配制度。
6、加快完善醫院基礎設施建設。
7、加快信息化建設,提高醫院精細化管理水平。
8、加強醫院安全生産工作。
9、抓好黨風廉政建設。
二、部門預算編制情況
(一)指導思想和總體思路 
   按照紅河州財政局部門預算編制的總體要求,科學合理編制預算,努力提高預算編制的科學化和規範化水平。本著“依法理財、統籌兼顧、量入爲出、突出重點、有保有壓”的思路,堅持厲行節約,從嚴從緊編制預算,嚴格控制“三公”經費等一般性支出,有效降低行政運行成本。 
(二)基本原則及編制方法 
     1、真實性原則。收支預測要充分考慮財政政策和部門履行職能的需要,對各項收支數據不誇大、不隱瞞,確保真實准確。 
     2、合法性原則。預算編制要符合《預算法》和國家法律、法規,要在法律賦予部門的職能範圍內編制。收入要合法合規,支出要符合財政宏觀調控目標及相關規章制度。 
     3、穩妥性原則。部門預算編制要穩妥可靠,量入爲出,收支平衡,不編赤字預算,優先保證基本支出。項目預算編制,以收定支,量力而行。 
     4、重點性原則。合理安排各項資金,在兼顧一般的同時,優先保證重點支出。先重點、急需項目,後一般項目。 
     5、完整性原則。體現綜合預算的思想,將部門依法取得的包括所有財政性資金在內的各項收入以及相應的支出編入預算,統一管理,不在部門預算之外保留其它收支項目。
三、預算單位基本情況
我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個,其中:財政全供給單位0個,部分供給單位1個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。
截止201802月統計,部門在職人員編制320人,其中:行政編制0人,事業編制320人。在職實有303人,其中:財政全供養0人,非財政供養0人。
離退休人員107人,其中:離休3人,退休104人。
車輛編制7輛,實有車輛7輛。
 
第二部分 紅河州第二人民醫院2018年部門預算表

 

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